重慶分公司,新征程啟航
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財務軟件對于處理退回的貨物可以直接制單紅字銷售單。解決辦法:直接做紅字銷售單,選擇好客戶,再選擇退回商品。保存既可。
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如果是產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題,對于銷貨方而言,所支付的賠償金實際上相當于對購貨方銷售貨物的折扣或折讓,應該按照折扣、折讓的相關規(guī)定進行賬務處理。
協(xié)議退貨 與倉庫訂有特別協(xié)議的季節(jié)性商品、試銷商品、代銷商品等,協(xié)議期滿后,剩余商品倉庫給予退回。有質(zhì)量問題的退貨 對于不符合質(zhì)量要求的商品,接收單位提出退貨,倉庫也將給予退換。
一是以前年度的商品銷售在 資產(chǎn)負債表日至財務報告批準報出之間 退回時,作為資產(chǎn)負債表日后事項處理,沖減報告年度的主營業(yè)務收入,成本,應交稅金以及應收賬款類科目。
第一種情況,尚未確認銷售商品收入的售出商品發(fā)生銷售退回的,應將已記入“發(fā)出商品”科目的商品成本金額轉(zhuǎn)入“庫存商品”科目。借:庫存商品 貸:發(fā)出商品。
通過后臺配置,定義備選統(tǒng)馭科目,為特殊總賬標示,建立應收應付和其他應收應付,預收預付的對應關系,在清帳時完成帳戶間數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移。
sap應收沖應付在SAP的會計憑證功能進行。具體的操作步驟如下:進入SAP系統(tǒng),使用F-02或FB01等交易代碼生成應收和應付的會計憑證。在會計憑證中,選擇需要沖銷的應收和應付科目,并輸入沖銷金額。
應收賬款與應付帳款根據(jù)企業(yè)實際情況是可以對沖的。比如兩家企業(yè)相互進行采購,發(fā)生應收和應付賬款,那么就可以相互抵消。
Re: 問題請教:如何在SAP中使用應收票據(jù)?QUOTE: 最初由 tony_sy 發(fā)布建立應收票據(jù)科目,作為統(tǒng)馭科目,對應客戶;原建立了一個應收帳款科目,也是統(tǒng)馭科目,對應客戶。下面的操作該如何處理?急,先謝過了。
1、收集材料單,入庫單,與倉庫材料會計或保管員/倉庫記賬員接口,做好協(xié)調(diào)工作。確定最合適你公司材料成本計算方法:先進先出,后進先出,加權平均等。建立材料明細賬,確定產(chǎn)品分類。
2、“A公司下有3個公司代碼,X、Y、Z;創(chuàng)建會計科目表CACN,并將CACN分配給了X、Y、Z這3個公司。
3、sap財務系統(tǒng)做賬流程,首先安裝sap財務軟件,開賬套建賬,設置本單位所用科目,基礎數(shù)據(jù)錄入后,兩邊平衡,啟用賬套,根據(jù)原始憑證,開始錄入憑證,分科分類。
4、例如做了零部件的入庫,系統(tǒng)自動生成分錄為“借:材料;貸:應付暫估”的會計憑證,就不再需要材料會計手工去錄入憑證了。當然了,設置此標志后,SAP也不允許會計人員再通過F-02錄入憑證,SAP會提示如下錯誤。
5、SAP財務系統(tǒng)在應收核算中的應用 SAP財務系統(tǒng)應收賬款模塊對所有客戶的賬戶進行監(jiān)測和控制。在此模塊中賬戶分析、示警報告、逾期清單以及靈活的存款功能,應收賬款模塊與銷售模塊實時集成,都使用戶能夠方便的處理客戶賬務。